Dados do Empenho:

Número:02010316

Valor Total do Empenho:R$ 231.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 103.690,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 127.309,26

Dados da Liquidação:

Número:02010316.002

Valor Total da Liquidação:R$ 21.915,27

Valor Total Liquidado:R$ 20.149,85

Pagamento 20030119

Pago em: 20/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 21.915,27

Valor Líquido Pago: R$ 20.149,85


Histórico:

Ref. Comp. Fev/2025.