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- Pagamento Nº 20030119
Número:02010316
Valor Total do Empenho:R$ 231.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 103.690,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 127.309,26
Número:02010316.002
Valor Total da Liquidação:R$ 21.915,27
Valor Total Liquidado:R$ 20.149,85
Pagamento 20030119
Pago em: 20/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 21.915,27
Valor Líquido Pago: R$ 20.149,85
Histórico:
Ref. Comp. Fev/2025.