Dados do Empenho:

Número:02010158

Valor Total do Empenho:R$ 320.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 74.383,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 245.616,41

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010158.002

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 21.414,53

Valor Líquido: R$ 20.504,53

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 28/02/2025


Histórico:

REF. FEVEREIRO/2025 - SEDUC
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 21.414,531,00R$ 21.414,53
Total BrutoR$ 21.414,53
Total LiquidoR$ 21.414,53
Retenções
TipoAçãoValor Total
Salário FamíliaReterR$ 910,00
Total das Retenções: R$ 910,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003010520/03/2025R$ 21.414,53