Dados do Empenho:

Número:02010726

Valor Total do Empenho:R$ 640.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 84.899,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 555.100,47

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010726.001

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 43.206,30

Valor Líquido: R$ 43.206,30

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 28/02/2025


Histórico:

REF. FEVEREIRO/2025 - SEGOV
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 43.206,301,00R$ 43.206,30
Total BrutoR$ 43.206,30
Total LiquidoR$ 43.206,30
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2003010820/03/2025R$ 43.206,30