Dados do Empenho:

Número:02010948

Valor Total do Empenho:R$ 3.314,88

Valor Total Liquidado:R$ 815,46

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.499,42

Dados da Licitação:

Número:1110.02/2023CA

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 675.406,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 749.991,60

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020123102501

Valor Total do Contrato:R$ 8.287,20

Valor Empenhado:R$ 6.353,52

Saldo a empenhar:R$ 1.933,68

Liquidação: 02010948.002

Liquidada em: 01/04/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: TIM S/A (02.421.421/0001-11)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 5421030621

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 276,24

Valor Líquido: R$ 262,98

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 20/03/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 01/02/25 À 28/02/25.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#26247PACOTE DE ASSINATURA MENSAL DE LINHA DE VOZ ILIMITADA (VC1, VC2 E VC3) E DADOS COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10GB. COM COMODATO DE APARELHOS SMARTPHONE TIPO III. (MÊS)R$ 69,064,00R$ 276,24
Total BrutoR$ 276,24
Total LiquidoR$ 276,24
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0404006904/04/2025R$ 276,24