Dados do Empenho:

Número:02011072

Valor Total do Empenho:R$ 1.985.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.273.972,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 711.027,83

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02011072.002

Liquidada em: 28/02/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 424.679,00

Valor Líquido: R$ 424.679,00

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 28/02/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19545PARCELAMENTO DO INSS (MÊS)R$ 424.679,001,00R$ 424.679,00
Total BrutoR$ 424.679,00
Total LiquidoR$ 424.679,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 424.679,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802025728/02/2025R$ 424.679,00