Dados do Empenho:

Número:02010905

Valor Total do Empenho:R$ 5.991,24

Valor Total Liquidado:R$ 5.989,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,49

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.820.317,99

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:061022040101

Valor Total do Contrato:R$ 155.104,95

Valor Empenhado:R$ 121.905,03

Saldo a empenhar:R$ 33.199,92

Liquidação: 02010905.003

Liquidada em: 16/04/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6097

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 999,69

Valor Líquido: R$ 987,69

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 20/03/2025


Histórico:

Serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviços de limpeza e higienização, serviços de borracharia, serviços de reboque 24 horas.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21006SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E PEÇAS EM MOTOCICLETAS (HORA)R$ 999,691,00R$ 999,69
Total BrutoR$ 999,69
Total LiquidoR$ 999,69
NÚMERO DA NOTA: 6097

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 24/02/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2502.11.487.554/0001-81.55.001.000006097.1.93240008.8

Número do Protocolo: 223250019023428

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralOrçamentárioR$ 999,691,20%R$ 12,00
Total das Retenções: R$ 12,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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