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- Pagamento Nº 23040259
Número:02010905
Valor Total do Empenho:R$ 5.991,24
Valor Total Liquidado:R$ 5.989,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1,49
Pagamento 23040259
Pago em: 23/04/2025Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 999,69
Valor do IRRF: R$ 12,00
Valor Líquido Pago: R$ 987,69
Histórico:
Serviços de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviços de limpeza e higienização, serviços de borracharia, serviços de reboque 24 horas.