Dados do Empenho:

Número:28020009

Valor Total do Empenho:R$ 421.918,37

Valor Total Liquidado:R$ 383.345,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.572,71

Dados da Licitação:

Número:10.017/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 10.521.271,80

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.505.611,38

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022031701

Valor Total do Contrato:R$ 36.505.611,38

Valor Empenhado:R$ 29.771.701,37

Saldo a empenhar:R$ 6.733.910,01

Liquidação: 28020009.001

Liquidada em: 03/04/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6000

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 383.345,66

Valor Líquido: R$ 333.127,38

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 21/03/2025


Histórico:

Despesas com os serviços de coleta de transporte de resíduos sólidos domiciliares, serviços de saúde, especiais e recicláveis e educação ambiental, referente ao período de 01/03/2025 à 16/03/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#17268COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TONELADA)R$ 154,372.414,37R$ 372.706,30
#17269COLETA E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (TONELADA)R$ 1.267,803,69R$ 4.678,18
#21540COLETA MECANIZADA E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS (TONELADA)R$ 9.462,190,63R$ 5.961,18
Total BrutoR$ 383.345,66
Total LiquidoR$ 383.345,66
NÚMERO DA NOTA: 6000

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 18/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixoExtraorçamentárioR$ 383.345,665,00%R$ 19.167,28
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 115.003,7011,00%R$ 12.650,41
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 383.345,664,80%R$ 18.400,59
Total das Retenções: R$ 50.218,28
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0304009103/04/2025R$ 383.345,66