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- Pagamento Nº 03040091
Número:28020009
Valor Total do Empenho:R$ 421.918,37
Valor Total Liquidado:R$ 383.345,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.572,71
Número:28020009.001
Valor Total da Liquidação:R$ 383.345,66
Valor Total Liquidado:R$ 333.127,38
Pagamento 03040091
Pago em: 03/04/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)
Valor Total: R$ 383.345,66
Valor do INSS: R$ 12.650,41
Valor do ISS: R$ 19.167,28
Valor do IRRF: R$ 18.400,59
Valor Líquido Pago: R$ 333.127,38
Histórico:
Despesas com os serviços de coleta de transporte de resíduos sólidos domiciliares, serviços de saúde, especiais e recicláveis e educação ambiental, referente ao período de 01/03/2025 à 16/03/2025.