Dados do Empenho:

Número:28020009

Valor Total do Empenho:R$ 421.918,37

Valor Total Liquidado:R$ 383.345,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.572,71

Dados da Liquidação:

Número:28020009.001

Valor Total da Liquidação:R$ 383.345,66

Valor Total Liquidado:R$ 333.127,38

Pagamento 03040091

Pago em: 03/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Credor: WF PROJETOS CALCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (35.246.933/0001-48)

Valor Total: R$ 383.345,66

Valor do INSS: R$ 12.650,41

Valor do ISS: R$ 19.167,28

Valor do IRRF: R$ 18.400,59

Valor Líquido Pago: R$ 333.127,38


Histórico:

Despesas com os serviços de coleta de transporte de resíduos sólidos domiciliares, serviços de saúde, especiais e recicláveis e educação ambiental, referente ao período de 01/03/2025 à 16/03/2025.