Dados do Empenho:

Número:03020494

Valor Total do Empenho:R$ 214.250,00

Valor Total Liquidado:R$ 112.760,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 101.490,00

Dados da Licitação:

Número:01.013/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.688.041,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.102.946,25

Saldo a Contratar:R$ 23.585.095,66

Dados do Contrato:

Número:220124030101

Valor Total do Contrato:R$ 2.086.575,00

Valor Empenhado:R$ 675.775,00

Saldo a empenhar:R$ 1.410.800,00

Liquidação: 03020494.002

Liquidada em: 28/03/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 269

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 8.360,00

Valor Líquido: R$ 8.192,80

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 21/03/2025


Histórico:

Valor referente a confecção de materiais de comunicação visual utilizados no Estádio Municipal Prefeito Almir Dutra, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#4404PLACA DE POSTE COM ESTRUTURA EM METALON MEDINDO 2X1M, IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO EM MATERIAL PVC 3MM E ABRAÇADEIRAS (UNIDADE)R$ 220,0038,00R$ 8.360,00
Total BrutoR$ 8.360,00
Total LiquidoR$ 8.360,00
NÚMERO DA NOTA: 269

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 20/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.ExtraorçamentárioR$ 8.360,002,00%R$ 167,20
Total das Retenções: R$ 167,20
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0404012204/04/2025R$ 8.360,00