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- Pagamento Nº 04040122
Número:03020494
Valor Total do Empenho:R$ 214.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 112.760,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 101.490,00
Número:03020494.002
Valor Total da Liquidação:R$ 8.360,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.192,80
Pagamento 04040122
Pago em: 04/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Credor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)
Valor Total: R$ 8.360,00
Valor do ISS: R$ 167,20
Valor Líquido Pago: R$ 8.192,80
Histórico:
02/2025