Dados do Empenho:

Número:02010488

Valor Total do Empenho:R$ 238.274,40

Valor Total Liquidado:R$ 65.053,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 173.220,65

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 7.794.199,08

Valor Empenhado:R$ 3.527.177,48

Saldo a empenhar:R$ 4.267.021,60

Liquidação: 02010488.002

Liquidada em: 01/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 776537

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 18.022,92

Valor Líquido: R$ 18.022,92

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 24/03/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a combustível - Gasolina e Diesel.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 14.118,841,00R$ 14.118,84
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 3.904,081,00R$ 3.904,08
Total BrutoR$ 18.022,92
Total LiquidoR$ 18.022,92
NÚMERO DA NOTA: 776537

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0204001902/04/2025R$ 18.022,92