Liquidação: 02010400.092

Liquidada em: 19/03/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8,47

Valor Líquido: R$ 8,47

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 19/03/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 8,471,00R$ 8,47
Total BrutoR$ 8,47
Total LiquidoR$ 8,47
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 8,47 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1903000519/03/2025R$ 8,47