Dados do Empenho:

Número:02010400

Valor Total do Empenho:R$ 150.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 49.837,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 100.162,74

Dados da Liquidação:

Número:02010400.092

Valor Total da Liquidação:R$ 8,47

Valor Total Liquidado:R$ 8,47

Pagamento 19030005

Pago em: 19/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 8,47

Valor Líquido Pago: R$ 8,47


Histórico: