Dados do Empenho:

Número:02010584

Valor Total do Empenho:R$ 21.912,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.418,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.494,00

Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101022020202

Valor Total do Contrato:R$ 1.051.776,00

Valor Empenhado:R$ 726.084,00

Saldo a empenhar:R$ 325.692,00

Liquidação: 02010584.002

Liquidada em: 21/05/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 712

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 996,00

Valor Líquido: R$ 996,00

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 24/03/2025


Histórico:

Locação de VAN de placa SAP 3G69, destinada ao Pátio de Manutenção do dia 03 e 04 de fevereiro de 2025, totalizando 02 diárias.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16888VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA)R$ 498,002,00R$ 996,00
Total BrutoR$ 996,00
Total LiquidoR$ 996,00
NÚMERO DA NOTA: 712

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.