Dados do Empenho:

Número:05030019

Valor Total do Empenho:R$ 32.534,56

Valor Total Liquidado:R$ 32.461,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73,54

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.895.181,34

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 4.241.044,90

Valor Empenhado:R$ 3.553.220,64

Saldo a empenhar:R$ 687.824,26

Liquidação: 05030019.003

Liquidada em: 07/05/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6185

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.145,40

Valor Líquido: R$ 4.095,66

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 26/03/2025


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: POS 7F51
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 4.145,401,00R$ 4.145,40
Total BrutoR$ 4.145,40
Total LiquidoR$ 4.145,40
NÚMERO DA NOTA: 6185

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 21/03/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2503.11.487.554/0001-81.55.001.000006185.1.93240008.6

Número do Protocolo: 223250027922491

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 4.145,401,20%R$ 49,74
Total das Retenções: R$ 49,74
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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