Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.895.181,34

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 4.241.044,90

Valor Empenhado:R$ 3.553.220,64

Saldo a empenhar:R$ 687.824,26

Empenho:05030019

Empenhada em: 05/03/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:3 - 01/04/2024 a 01/04/2025

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 32.534,56

Valor Total Liquidado:R$ 32.461,02

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 73,54

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 249.285,77


Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com peças para a manutenção operacional, preventiva e corretiva, com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviço de limpeza e higienização, serviços de borracharia, de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios da Secretaria de Saúde, fundamentado no pregão eletrônico nº 01.006/22, sob contrato nº 1490.22.04.01.119 e aditivos. Complementar ao empenho nº02010872


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21005 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 32.534,561,00R$ 32.534,560,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
05030019.01008/05/20256227R$ 1.605,52
R$ 1.605,52
05030019.00408/05/20256187R$ 407,02
R$ 407,02
05030019.00907/05/20256226R$ 3.346,40
R$ 3.346,40
05030019.00807/05/20256225R$ 3.120,80
R$ 3.120,80
05030019.00607/05/20256194R$ 2.373,50
R$ 2.373,50
05030019.00507/05/20256188R$ 2.603,80
R$ 2.603,80
05030019.00307/05/20256185R$ 4.145,40
R$ 4.145,40
05030019.01130/04/20256183R$ 4.919,96
R$ 4.919,96
05030019.00730/04/20256222R$ 4.868,26
R$ 4.868,26
05030019.00230/04/20256184R$ 5.070,36
R$ 5.070,36
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.