Dados do Empenho:

Número:03010002

Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45

Valor Total Liquidado:R$ 78.923,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.147,01

Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:020125010301

Valor Total do Contrato:R$ 147.243,50

Valor Empenhado:R$ 103.070,45

Saldo a empenhar:R$ 44.173,05

Liquidação: 03010002.012

Liquidada em: 07/04/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2111

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 869,70

Valor Líquido: R$ 845,44

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 24/03/2025


Histórico:

Liquidação referente aos serviços de fornecimentos de refeições, que supriram a demanda da Secretaria de Cultura e Turismo, na disponibilização de refeições para o camarim do evento: “Festival Alegria e Louvor 2025”. Fase final do festival realizada nos dias 21/03/25 e 22/03/25 na Praça da Estação, Maracanaú/CE. Conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16042SERVIÇO DE COFFEE BREAK TIPO SELF SERVICE (SERVIÇO)R$ 28,9930,00R$ 869,70
Total BrutoR$ 869,70
Total LiquidoR$ 869,70
NÚMERO DA NOTA: 2111

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 24/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1711 - Organização de festas e recepções; bufêExtraorçamentárioR$ 869,700,00%R$ 24,26
Total das Retenções: R$ 24,26
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1104005611/04/2025R$ 869,70