Dados do Empenho:

Número:02010727

Valor Total do Empenho:R$ 83.530,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.230,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.300,00

Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223121516

Valor Total do Contrato:R$ 556.460,00

Valor Empenhado:R$ 277.610,00

Saldo a empenhar:R$ 278.850,00

Liquidação: 02010727.004

Liquidada em: 03/04/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 54

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.300,00

Valor Líquido: R$ 3.300,00

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 27/03/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 54 - FEVEREIRO - LARA JUSTI - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32164EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) VII (SERVIÇO)R$ 1.650,001,00R$ 1.650,00
#32155EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) VIII (SERVIÇO)R$ 1.650,001,00R$ 1.650,00
Total BrutoR$ 3.300,00
Total LiquidoR$ 3.300,00
NÚMERO DA NOTA: 54

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 13/03/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 163047912

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0404006004/04/2025R$ 3.300,00