Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149223121516

Valor Total do Contrato:R$ 556.460,00

Valor Empenhado:R$ 302.360,00

Saldo a empenhar:R$ 254.100,00

Empenho:02010727

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)

Aditivo:2 - 15/12/2024 a 15/12/2025

Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fornecedor:LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)

Valor Total do Empenho:R$ 83.530,00

Valor Total Liquidado:R$ 50.530,00

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.000,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 153.450,00


Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços e procedimentos médicos para o Hospital Municipal Dr João Elisio de Holanda, referente ao Contrato 1492.23.12.15.16 oriundo do Processo Administrativo de Inexigibilidade nº 1492.02/2023 , conforme itens anexo.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#32155 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) VIII (SERVIÇO)R$ 1.650,0032,00R$ 52.800,000,0012,0020,00
#32164 EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) VII (SERVIÇO)R$ 1.650,0015,00R$ 24.750,000,0015,000,00
#32176 EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOS FERIADOS ESPECIAIS: VÉSPERA DE NATAL NOTURNO, DIA DE NATAL DIURNO, VÉSPERA DE ANO NOVO NOTURNO, DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DIURNO, CARNAVAL (SÁBADO À TERÇA-FEIRA DIURNA E NOTURNA) E SEMANA SANTA (SEXTA-FEIRA, SÁBADO E DOMINGO DIURNO E NOTURNO). (SERVIÇO) III (SERVIÇO)R$ 2.990,002,00R$ 5.980,000,002,000,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010727.00610/06/202559R$ 3.300,00
R$ 0,00
02010727.00529/04/202558R$ 4.950,00
R$ 0,00
02010727.00403/04/202554R$ 3.300,00
R$ 0,00
02010727.00328/02/202551R$ 11.550,00
R$ 0,00
02010727.00204/02/202548R$ 19.180,00
R$ 0,00
02010727.00104/02/202546R$ 8.250,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
05/02/202505020071FMS - HMM02010727LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)46R$ 8.250,00
05/02/202505020069FMS - HMM02010727LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)48R$ 19.180,00
28/02/202528020107FMS - HMM02010727LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)51R$ 11.550,00
04/04/202504040060FMS - HMM02010727LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)54R$ 3.300,00
30/04/202530040011FMS - HMM02010727LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)58R$ 4.950,00
12/06/202512060075FMS - HMM02010727LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA LTDA (46.776.063/0001-35)59R$ 3.300,00
Lista de Anulações
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