Dados do Empenho:

Número:02010362

Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 155.946,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 794.053,93

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010362.009

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 30.907,98

Valor Líquido: R$ 27.728,52

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025


Data de Solicitação 27/03/2025


Histórico:

Fopag.comiss 02.comp.março/25-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 30.907,981,00R$ 30.907,98
Total BrutoR$ 30.907,98
Total LiquidoR$ 30.907,98
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.569,02
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 140,35
Vale TransportePagar/RecolherR$ 470,09
Total das Retenções: R$ 3.179,46
Total Pago: R$ 30.907,98 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803098028/03/2025R$ 30.907,98