- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010362.009
Número:02010362
Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 155.946,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 794.053,93
Liquidação: 02010362.009
Liquidada em: 27/03/2025Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 30.907,98
Valor Líquido: R$ 27.728,52
Competência: Março/2025
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/03/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
Fopag.comiss 02.comp.março/25-secult.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 30.907,98 | 1,00 | R$ 30.907,98 | |
Total Bruto | R$ 30.907,98 | ||||
Total Liquido | R$ 30.907,98 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 2.569,02 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 140,35 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 470,09 |
Total das Retenções: R$ 3.179,46