- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 28030980
Número:02010362
Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 155.946,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 794.053,93
Número:02010362.009
Valor Total da Liquidação:R$ 30.907,98
Valor Total Liquidado:R$ 27.728,52
Pagamento 28030980
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 30.907,98
Valor Líquido Pago: R$ 27.728,52
Histórico: