Dados do Empenho:

Número:02010063

Valor Total do Empenho:R$ 260.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 93.454,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 166.545,55

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010063.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 33.935,29

Valor Líquido: R$ 33.935,29

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025


Data de Solicitação 27/03/2025


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - EJA - AUX. DOENÇA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 33.935,291,00R$ 33.935,29
Total BrutoR$ 33.935,29
Total LiquidoR$ 33.935,29
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 33.935,29 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803046028/03/2025R$ 33.935,29