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- Pagamento Nº 28030460
Número:02010063
Valor Total do Empenho:R$ 260.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 93.454,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 166.545,55
Número:02010063.003
Valor Total da Liquidação:R$ 33.935,29
Valor Total Liquidado:R$ 33.935,29
Pagamento 28030460
Pago em: 28/03/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 33.935,29
Valor Líquido Pago: R$ 33.935,29
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - FUNDEB 70% - EFETIVOS - EJA - AUX. DOENÇA