- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010080.004
Número:02010080
Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.182.389,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.817.610,37
Liquidação: 02010080.004
Liquidada em: 27/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 2.485.140,27
Valor Líquido: R$ 2.048.560,56
Competência: Março/2025
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/03/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS - FUNDAMENTALLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 2.485.140,27 | 1,00 | R$ 2.485.140,27 | |
Total Bruto | R$ 2.485.140,27 | ||||
Total Liquido | R$ 2.485.140,27 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 6.928,28 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 311,65 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 422,88 | ||
DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 846,10 | ||
INSS a Recolher | Reter | R$ 223.251,43 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 185.094,20 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 18.338,73 | ||
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 124,97 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 228,49 | ||
FARM. DROGA LIFE | Pagar/Recolher | R$ 555,26 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 477,72 |
Total das Retenções: R$ 436.579,71