Dados do Empenho:

Número:02010080

Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.182.389,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.817.610,37

Dados da Liquidação:

Número:02010080.004

Valor Total da Liquidação:R$ 2.485.140,27

Valor Total Liquidado:R$ 2.048.560,56

Pagamento 28030835

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.485.140,27

Valor Líquido Pago: R$ 2.048.560,56


Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - FUNDEB 70% - TEMPORARIOS - FUNDAMENTAL