Dados do Empenho:

Número:02010276

Valor Total do Empenho:R$ 2.821.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 117.210,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.703.789,20

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010276.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 28.595,43

Valor Líquido: R$ 22.911,98

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2025


Data de Solicitação 27/03/2025


Histórico:

FOPAG REF MAR25 - COMISS VIGILANCIA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 28.595,431,00R$ 28.595,43
Total BrutoR$ 28.595,43
Total LiquidoR$ 28.595,43
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.843,92
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.747,34
Vale TransportePagar/RecolherR$ 92,19
Total das Retenções: R$ 5.683,45
Total Pago: R$ 28.595,43 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803064528/03/2025R$ 28.595,43