Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010276

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 2.821.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 117.210,80

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.703.789,20


Projeto/Atividade:2.084 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Vigilância em Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - comissionados - RGPS (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, adiantamento e adicional), lotados na VIGILÂNCIA Junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010276.00425/04/2025R$ 33.247,10
R$ 0,00
02010276.00327/03/2025R$ 28.595,43
R$ 0,00
02010276.00225/02/2025R$ 26.933,44
R$ 0,00
02010276.00127/01/2025R$ 28.434,83
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010587FMSAC02010276FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 28.434,83
26/02/202526020814FMSAC02010276FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 26.933,44
28/03/202528030645FMSAC02010276FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 28.595,43
29/04/202529040770FMSAC02010276FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 33.247,10
Lista de Anulações
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