Dados do Empenho:

Número:02010275

Valor Total do Empenho:R$ 2.142.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.915.173,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 227.326,33

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010275.005

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 512.249,43

Valor Líquido: R$ 206.894,53

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025


Data de Solicitação 27/03/2025


Histórico:

FOPAG REF MAR25 - AG ENDEMIAS - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 512.249,431,00R$ 512.249,43
Total BrutoR$ 512.249,43
Total LiquidoR$ 512.249,43
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 5.265,37
EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRAPagar/RecolherR$ 2.161,83
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 97.342,98
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 37.812,87
EMPRÉSTIMO SANTANDERPagar/RecolherR$ 10.818,29
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 122,40
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 3.292,14
DG VIDA SAÚDEPagar/RecolherR$ 1.464,92
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 67.832,60
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 432,10
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 87,64
BANCO DAYCOVALPagar/RecolherR$ 915,37
SINDSAÚDEPagar/RecolherR$ 37,95
MULTAS DE TRÂNSITOReterR$ 267,25
Vale TransportePagar/RecolherR$ 182,16
Faltas*Pagar/RecolherR$ 101,20
Pensão AlimentíciaPagarR$ 9.530,59
SISMAPagar/RecolherR$ 6.541,74
RPPS a RecolherReterR$ 47.404,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACSEPagar/RecolherR$ 2.202,72
BANCO INDUSTRIAL DO BRASILPagar/RecolherR$ 10.974,08
RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIORPagar/RecolherR$ 428,00
SUDACREDPagar/RecolherR$ 136,56
Total das Retenções: R$ 305.354,90
Total Pago: R$ 512.249,43 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803106928/03/2025R$ 512.249,43