Dados do Empenho:

Número:03030008

Valor Total do Empenho:R$ 91.300,00

Valor Total Liquidado:R$ 83.505,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.794,76

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03030008.002

Liquidada em: 28/03/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 9.576,40

Valor Líquido: R$ 9.372,31

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 28/03/2025


Histórico:

Fopag.exoneração.comp.março/25-sefin
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 9.576,401,00R$ 9.576,40
Total BrutoR$ 9.576,40
Total LiquidoR$ 9.576,40
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherTransferirR$ 204,09
Total das Retenções: R$ 204,09
Total Pago: R$ 9.576,40 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803120128/03/2025R$ 9.576,40