Dados do Empenho:

Número:03020068

Valor Total do Empenho:R$ 57.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 43.200,00

Dados da Licitação:

Número:01.001/2020PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.437.591,37

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081020090103

Valor Total do Contrato:R$ 1.022.986,80

Valor Empenhado:R$ 542.619,97

Saldo a empenhar:R$ 480.366,83

Liquidação: 03020068.001

Liquidada em: 23/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI EPP (11.793.757/0001-04)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2700

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 8.000,00

Valor Líquido: R$ 7.016,00

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 28/03/2025


Histórico:

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (caminhão carroceria madeira) DE PLACA PWE0G91, NO TOTAL DE 20 (VINTE) DIÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, NF 2700
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#3770CAMINHÃO - TIPO CARROCERIA EM MADEIRA (DIÁRIA)R$ 400,0020,00R$ 8.000,00
Total BrutoR$ 8.000,00
Total LiquidoR$ 8.000,00
NÚMERO DA NOTA: 2700

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1602 - Serviços de transporte coletivo alternativo intramunicipal de pessoas.ExtraorçamentárioR$ 8.000,002,00%R$ 160,00
INSS - PJ0002 - Serviço de TransporteExtraorçamentárioR$ 8.000,005,50%R$ 440,00
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 8.000,004,80%R$ 384,00
Total das Retenções: R$ 984,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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