Dados do Empenho:

Número:03020458

Valor Total do Empenho:R$ 605.820,60

Valor Total Liquidado:R$ 111.023,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 494.797,20

Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013033

Valor Total do Contrato:R$ 758.077,10

Valor Empenhado:R$ 618.642,20

Saldo a empenhar:R$ 139.434,90

Liquidação: 03020458.002

Liquidada em: 09/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASS.BENEF.IDOSO E CRIANCA FELIZ (07.610.650/0001-06)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 55.366,00

Valor Líquido: R$ 55.366,00

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 01/04/2025


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral), referente ao mês de março/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22240ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES MANTIDAS PELAS ENTIDADES COMUNITÁRIAS EM REGIME INTEGRAL - ASS. IDOSO E CRIANÇA FELIZ (SERVIÇO)R$ 291,40190,00R$ 55.366,00
Total BrutoR$ 55.366,00
Total LiquidoR$ 55.366,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1004004510/04/2025R$ 55.366,00