Dados do Empenho:

Número:03020528

Valor Total do Empenho:R$ 7.235,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.186,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.048,10

Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149024040145

Valor Total do Contrato:R$ 330.100,13

Valor Empenhado:R$ 186.480,97

Saldo a empenhar:R$ 143.619,16

Liquidação: 03020528.001

Liquidada em: 24/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2115

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 452,90

Valor Líquido: R$ 440,26

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 01/04/2025


Histórico:

Solicitação de Liquidação referente a Prestação de serviço no que diz respeito ao fornecimento de refeições prontas - tipo quentinha, realizado em 26 de fevereiro para atendimento de demandas do Conselho municipal de Saúde conforme Solicitação em anexo a este processo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19581REFEIÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA - COM ACOMPANHAMENTO COM PESO MÍNIMO TOTAL DE 700 GRAMAS, COM ARROZ BRANCO E FEIJÃO OU BAIÃO, MACARRÃO, FAROFA, SALADA CRUA OU COZIDA, COM OPÇÃO SENDO ALTERNADAS ENTRE CARNE BOVINA, FRANGO E PEIXE, COM ACOMPANHAMENTO DE SUCO EM EMBALAGEM DE 200ML, OU REFRIGERANTE DE 237ML, OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES SUPRACITADAS. (UNIDADE)R$ 12,9435,00R$ 452,90
Total BrutoR$ 452,90
Total LiquidoR$ 452,90
NÚMERO DA NOTA: 2115

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 26/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1711 - Organização de festas e recepções; bufêExtraorçamentárioR$ 452,900,00%R$ 12,64
Total das Retenções: R$ 12,64
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0805012208/05/2025R$ 452,90