Liquidação: 31030014.001

Liquidada em: 02/04/2025

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.694,16

Valor Líquido: R$ 6.303,27

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 02/04/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 8.694,161,00R$ 8.694,16
Total BrutoR$ 8.694,16
Total LiquidoR$ 8.694,16
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.390,89
Total das Retenções: R$ 2.390,89
Total Pago: R$ 8.694,16 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0204032402/04/2025R$ 8.694,16