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- Pagamento Nº 02040324
Número:31030014
Valor Total do Empenho:R$ 8.694,16
Valor Total Liquidado:R$ 8.694,16
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:31030014.001
Valor Total da Liquidação:R$ 8.694,16
Valor Total Liquidado:R$ 6.303,27
Pagamento 02040324
Pago em: 02/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 8.694,16
Valor Líquido Pago: R$ 6.303,27
Histórico: