Dados do Empenho:

Número:02010541

Valor Total do Empenho:R$ 7.268.072,80

Valor Total Liquidado:R$ 2.714.431,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.553.641,35

Dados da Licitação:

Número:10.008/2019CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.160.959,92

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 68.014.098,70

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101019100201

Valor Total do Contrato:R$ 68.014.098,70

Valor Empenhado:R$ 49.256.635,76

Saldo a empenhar:R$ 18.757.462,94

Liquidação: 02010541.003

Liquidada em: 04/04/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2598

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 895.527,07

Valor Líquido: R$ 758.511,44

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 02/04/2025


Histórico:

Despesas com os serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, referente a 70° medição, correspondente ao período de fevereiro/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16898ROÇO MECANIZADO COM CEIFADEIRA COSTAL (METRO QUADRADO)R$ 0,20229.861,80R$ 45.972,36
#16899CAIAÇÃO DE MEIO FIO (METRO)R$ 0,58181.449,00R$ 105.240,42
#16900COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE CANAIS (TONELADA)R$ 141,823,62R$ 513,39
#16894VARRIÇÃO MANUAL (KM)R$ 291,681.006,92R$ 293.698,43
#16895CAPINAÇÃO MANUAL COM PAVIMENTO EM ASFALTO E PEDRA TOSCA (METRO QUADRADO)R$ 2,01175.804,80R$ 353.367,65
#16896LIMPEZA MANUAL DE CANAIS (METRO QUADRADO)R$ 2,666,90R$ 18,35
#16897ROÇO EM TERRENO – PROCESSO MANUAL (METRO QUADRADO)R$ 0,548.355,00R$ 4.511,70
#16901COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO (TONELADA)R$ 115,98635,61R$ 73.718,05
#16902HORA/HOMEM (HORA)R$ 23,58784,00R$ 18.486,72
Total BrutoR$ 895.527,07
Total LiquidoR$ 895.527,07
NÚMERO DA NOTA: 2598

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 967866003

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinasExtraorçamentárioR$ 895.527,075,00%R$ 44.776,35
INSS - PJ0004 - Serviços mediante Mão de Obra ou EmpreitadaExtraorçamentárioR$ 447.763,5411,00%R$ 49.253,99
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 895.527,074,80%R$ 42.985,29
Total das Retenções: R$ 137.015,63
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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