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- Pagamento Nº 10040154
Número:02010541
Valor Total do Empenho:R$ 7.268.072,80
Valor Total Liquidado:R$ 4.209.634,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.058.438,09
Número:02010541.003
Valor Total da Liquidação:R$ 895.527,07
Valor Total Liquidado:R$ 758.511,44
Pagamento 10040154
Pago em: 10/04/2025Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Credor: TERPA CONSTRUCOES S/A (16.726.866/0001-14)
Valor Total: R$ 895.527,07
Valor do INSS: R$ 49.253,99
Valor do ISS: R$ 44.776,35
Valor do IRRF: R$ 42.985,29
Valor Líquido Pago: R$ 758.511,44
Histórico:
serviços de capinação e raspagem, varrição, pintura de meio fio, limpeza de canais, roço manual, coleta e transporte dos resíduos oriundos de capina e varrição, referente a 70° medição, correspondente ao período de fevereiro/2025.