Dados do Empenho:

Número:03020393

Valor Total do Empenho:R$ 5.128,64

Valor Total Liquidado:R$ 1.923,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.205,40

Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013042

Valor Total do Contrato:R$ 257.073,08

Valor Empenhado:R$ 209.691,44

Saldo a empenhar:R$ 47.381,64

Liquidação: 03020393.002

Liquidada em: 09/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ALTO DA MANGUEIRA (12.359.451/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 641,08

Valor Líquido: R$ 641,08

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 01/04/2025


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral em regime especial), referente ao mês de março/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24787ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM REGIME INTEGRAL MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS MORADORES DO ALTO DA MANGUEIRA (SERVIÇO)R$ 320,542,00R$ 641,08
Total BrutoR$ 641,08
Total LiquidoR$ 641,08
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1004002210/04/2025R$ 641,08