Dados do Empenho:

Número:03020364

Valor Total do Empenho:R$ 376.255,68

Valor Total Liquidado:R$ 93.481,12

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 282.774,56

Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081025013028

Valor Total do Contrato:R$ 517.351,56

Valor Empenhado:R$ 376.255,68

Saldo a empenhar:R$ 141.095,88

Liquidação: 03020364.002

Liquidada em: 09/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CENTRO EDUCATIVO E CULTURAL CRIANCA E VIDA (12.595.441/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 47.031,96

Valor Líquido: R$ 47.031,96

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 03/04/2025


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (regime integral (PRÉ) e especial (PRÉ)), referente ao mês de março/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#34801ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - CENTRO EDUCATIVO E CULTURAL CRIANÇA É VIDA (SERVIÇO)R$ 291,40146,00R$ 42.544,40
#34802ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - CENTRO EDUCATIVO E CULTURAL CRIANÇA É VIDA (SERVIÇO)R$ 320,5414,00R$ 4.487,56
Total BrutoR$ 47.031,96
Total LiquidoR$ 47.031,96
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1004020510/04/2025R$ 47.031,96