Dados do Empenho:

Número:04110036

Valor Total do Empenho:R$ 146.159,79

Valor Total Liquidado:R$ 146.159,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.017/2023CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.187.524,18

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.423.265,83

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149024041101

Valor Total do Contrato:R$ 1.423.265,83

Valor Empenhado:R$ 1.423.265,83

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 04110036.003

Liquidada em: 04/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME (07.432.752/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 524

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 4.364,22

Valor Líquido: R$ 4.364,22

Valor Pago da RP R$ 0,00

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Competência: Abril/2025


Data de Solicitação 03/04/2025


Histórico:

Valor que se liquida referente a 9ª medição do contrato nº 1490.24.04..11.01, cujo objeto diz respeito à contratação da empresa contratada para executar a reforma e ampliação da USF Flávio Belisário - Com recurso do PROINFRA.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31599REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (SERVIÇO)R$ 4.364,221,00R$ 4.364,22
Total BrutoR$ 4.364,22
Total LiquidoR$ 4.364,22
NÚMERO DA NOTA: 524

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 28/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.