Dados do Empenho:

Número:03020064

Valor Total do Empenho:R$ 115.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.862,19

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 93.637,81

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020064.003

Liquidada em: 16/04/2025

Unidade Gestora:

14 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548024

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.421,80

Valor Líquido: R$ 7.332,71

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 07/04/2025


Histórico:

Liquidação referente ao mês de março/2025. O valor total refere-se a soma de R$ 7.332,71 da fatura + R$ 89,09 da retenção do IR.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 7.421,801,00R$ 7.421,80
Total BrutoR$ 7.421,80
Total LiquidoR$ 7.421,80
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1604004016/04/2025R$ 7.421,80