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- Pagamento Nº 16040040
Número:03020064
Valor Total do Empenho:R$ 115.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 30.149,14
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 85.350,86
Número:03020064.003
Valor Total da Liquidação:R$ 7.421,80
Valor Total Liquidado:R$ 7.332,71
Pagamento 16040040
Pago em: 16/04/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total: R$ 7.421,80
Valor Líquido Pago: R$ 7.332,71
Histórico:
referente ao mês de março/2025