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- Liquidação Nº 02010177.004
Número:02010177
Valor Total do Empenho:R$ 1.138.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 184.188,56
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 953.811,44
Liquidação: 02010177.004
Liquidada em: 27/03/2025Unidade Gestora:
25 - SECRETARIA DE GOVERNOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 670,25
Valor Líquido: R$ 615,33
Competência: Março/2025
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/03/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
REF. MARÇO/2025 - AJUSTE MENSALLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 670,25 | 1,00 | R$ 670,25 | |
Total Bruto | R$ 670,25 | ||||
Total Liquido | R$ 670,25 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 54,92 |
Total das Retenções: R$ 54,92