Dados do Empenho:

Número:03020080

Valor Total do Empenho:R$ 100.100,00

Valor Total Liquidado:R$ 28.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.500,00

Dados da Licitação:

Número:01.002/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.740.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.156.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021090102

Valor Total do Contrato:R$ 686.400,00

Valor Empenhado:R$ 629.200,00

Saldo a empenhar:R$ 57.200,00

Liquidação: 03020080.002

Liquidada em: 22/04/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2035

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.300,00

Valor Líquido: R$ 13.184,60

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 08/04/2025


Histórico:

SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5692SERVICOS DE IMPLANTACAO DE UMA SOLUCAO TECNOLOGICA INFORMATIZADA DE GESTAO P (MÊS)R$ 14.300,001,00R$ 14.300,00
Total BrutoR$ 14.300,00
Total LiquidoR$ 14.300,00
NÚMERO DA NOTA: 2035

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 31/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS104 - Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos.ExtraorçamentárioR$ 14.300,003,00%R$ 429,00
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 14.300,004,80%R$ 686,40
Total das Retenções: R$ 1.115,40
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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