Liquidação: 02010369.003

Liquidada em: 31/03/2025

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 76,14

Valor Líquido: R$ 76,14

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 31/03/2025


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 76,141,00R$ 76,14
Total BrutoR$ 76,14
Total LiquidoR$ 76,14
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 76,14 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103016131/03/2025R$ 76,14