Dados do Empenho:

Número:03020496

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 55.395,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.604,83

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03020496.004

Liquidada em: 14/04/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 088881548027

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.364,90

Valor Líquido: R$ 1.348,52

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 09/04/2025


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 088881548027, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 [LÍQUIDO 1.348,52 + IR 16,38].
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#7203SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SASC - 2086 B (MÊS)R$ 1.364,901,00R$ 1.364,90
Total BrutoR$ 1.364,90
Total LiquidoR$ 1.364,90
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1604001316/04/2025R$ 1.364,90