Dados do Empenho:

Número:03020496

Valor Total do Empenho:R$ 200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 55.395,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.604,83

Dados da Liquidação:

Número:03020496.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.364,90

Valor Total Liquidado:R$ 1.348,52

Pagamento 16040013

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.364,90

Valor Líquido Pago: R$ 1.348,52


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº 088881548027, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 [LÍQUIDO 1.348,52 + IR 16,38].