- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05030057.002
Número:05030057
Valor Total do Empenho:R$ 114.994,45
Valor Total Liquidado:R$ 17.131,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 97.862,79
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:200221122703
Valor Total do Contrato:R$ 563.977,80
Valor Empenhado:R$ 388.897,96
Saldo a empenhar:R$ 175.079,84
Liquidação: 05030057.002
Liquidada em: 10/04/2025Unidade Gestora:
50 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 5.555,88
Valor Líquido: R$ 5.456,03
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 09/04/2025
Histórico:
Valor que se liquida para fazer face as despesas com serviço de tarifa de enrgia elétrica do sistema de distribuição para titulares de unidades consumidoras, destinados a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal, do contrato nº 2002.21.12.27.03Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#21998 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - GUARDA - GRUPO B (UNIDADE) | R$ 5.555,88 | 1,00 | R$ 5.555,88 | |
Total Bruto | R$ 5.555,88 | ||||
Total Liquido | R$ 5.555,88 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 99,85 |
Total das Retenções: R$ 99,85