Dados do Empenho:

Número:02010603

Valor Total do Empenho:R$ 433.626,71

Valor Total Liquidado:R$ 303.373,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 130.252,74

Dados da Licitação:

Número:14.013/2023CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.333.210,49

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.333.210,49

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224020801

Valor Total do Contrato:R$ 1.333.210,49

Valor Empenhado:R$ 1.333.210,49

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 02010603.001

Liquidada em: 11/04/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: LOCAMIX LTDA (13.053.642/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 136

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 303.373,97

Valor Líquido: R$ 273.339,96

Competência: Março/2025


Data de Solicitação 28/03/2025


Histórico:

Liquidação da nota fiscal nº 136 referente a 5 º medição do contrato nº 1492.24.02.08.01, cujo objeto é referente a realização de reforma e adaptação do centro de abastecimento farmacêutico- CAF do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, com recurso do PROINFRA , CONTRATO Nº40/00044-3
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#27213REFORMA E ADAPTAÇÃO DO CAF (CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) DO HOSPITAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA. (SERVIÇO)R$ 303.373,971,00R$ 303.373,97
Total BrutoR$ 303.373,97
Total LiquidoR$ 303.373,97
NÚMERO DA NOTA: 136

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 14/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulicaExtraorçamentárioR$ 303.373,970,00%R$ 12.134,96
INSS - PJ0009 - Demais Serviços realizados com utilização de equipamentos, exceto manuaisExtraorçamentárioR$ 106.180,8911,00%R$ 13.348,45
IR - PJ0004 - Construção Civil por empreitada com emprego de materiaisExtraorçamentárioR$ 303.373,971,20%R$ 4.550,60
Total das Retenções: R$ 30.034,01
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1604000516/04/2025R$ 303.373,97