Dados do Empenho:

Número:02010603

Valor Total do Empenho:R$ 433.626,71

Valor Total Liquidado:R$ 303.373,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 130.252,74

Dados da Liquidação:

Número:02010603.001

Valor Total da Liquidação:R$ 303.373,97

Valor Total Liquidado:R$ 273.339,96

Pagamento 16040005

Pago em: 16/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1634000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO

Credor: LOCAMIX LTDA (13.053.642/0001-09)

Valor Total: R$ 303.373,97

Valor do INSS: R$ 13.348,45

Valor do ISS: R$ 12.134,96

Valor do IRRF: R$ 4.550,60

Valor Líquido Pago: R$ 273.339,96


Histórico:

Liquidação da nota fiscal nº 136 referente a 5 º medição do contrato nº 1492.24.02.08.01, cujo objeto é referente a realização de reforma e adaptação do centro de abastecimento farmacêutico- CAF do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda, com recurso do PROINFRA , CONTRATO Nº40/00044-3